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关于股份制企业集团内部审计模式的探讨
被引:16
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
朱小平
余谦
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
中国人民大学会计系,中国人民大学会计系
余谦
机构
:
[1]
中国人民大学会计系,中国人民大学会计系
来源
:
审计研究
|
2000年
/ 02期
关键词
:
企业集团内部审计;
网络框架;
监事会;
法人企业;
监察人委员会;
法人治理结构;
内部审计组织;
内部审计工作;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F239.45 [内部审计];
学科分类号
:
1202 ;
120201 ;
摘要
:
引用
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页码:38 / 42
页数:5
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