共 28 条
内部审计研究述评:2003—2009
被引:32
作者:
何卫红
赵佳
机构:
[1] 南京邮电大学经济与管理学院
来源:
关键词:
内部审计;
内部控制;
公司治理;
连续审计;
D O I:
暂无
中图分类号:
F239.45 [内部审计];
学科分类号:
摘要:
2003—2009年,我国学者关于内部审计的学术研究取得了重大进展,形成了围绕内部控制的清晰脉络。热点集中在内部审计的职能、外包,以及内部审计与公司治理、风险管理、内部控制的相互嵌合方面,内涵也随着内部控制的发展而不断丰富。未来内部审计将在实现技术和相关理论综合上有所突破,有关内部审计人员的研究也将其作为研究方向之一。
引用
收藏
页码:57 / 62
页数:6
相关论文